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公司召开审计制度宣讲和审计进点工作会

日期:2016-07-25

 

为了进一步健全内部风险控制体系建设,提高内控工作质效,充分发挥内部审计和风险控制在防范风险、完善管理及提高经济效益中的作用,日前,城投公司召开内部审计制度宣讲、内部审计进点及内部风险控制等工作会议,实行“三会合一”。集团公司总经济师邢耀霖,审计组成员内控中心、党委工作部、纪检监察室、人力资源部、企管部、项目部等部门相关负责人、社会审计机构分管领导和项目负责人、所属二级单位(被审单位)分管领导和内控部门负责人等参加会议。

会上,宣讲了《武汉市城市建设投资开发集团有限公司经济责任审计规定》、《武汉市城市建设投资开发集团有限公司经专项审计规定》等内部审计制度;组织对王青公路(冶金大道-武大铁路)维修改造工程等3个建设项目的跟踪审计、所有二级单位薪酬审计、建兴公司等4家单位合同专项审计、外资办等3家单位主要负责人的任中经济责任审计等进点工作;通报了2015年-2016年上半年的内部审计发现的问题和风险控制工作情况,布置了建立建设项目竣工财务决算、审计信息库(台账)及资料归集检查等内控工作。

邢耀霖对公司内部审计及风险控制工作提出了三点要求:一是要统一思想,切实提高对审计及内控工作的认识;二是加强管控,切实提高城投系统企业管理水平;三是齐心协力,切实提高城投系统风险防控能力。真正做到以控建制、以控促管、以控化险、以控增效,提高集团公司整体风险防控能力,促进城投集团事业健康、协调、快速发展。

 

(内控中心 供稿)

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